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交投集團組織召開內控制度審計和二級企業主要負責人離任審計項目動員會

發布日期:2023-09-27    瀏覽量:0

9月26日,交投集團組織召開內控制度審計和二級企業主要負責人離任審計項目動員會,交投集團黨委委員、副總經理、總法律顧問王會賓出席會議并講話,相關二級企業審計工作主管領導和部門負責人參會。

會議對交投集團內控制度審計和二級企業主要負責人離任審計兩個項目進行了安排部署,明確了兩個審計項目的主要時間節點,對二級企業和中介機構提出了具體的工作要求,并現場給二級企業發放了審計通知書。

王會賓強調,本次組織開展的內審項目不僅是交投集團2023年內部審計工作的要求,更是進一步規范內部管理、防范風險隱患的重要舉措。各企業要提高站位,高度重視,一是要全面及時提供相關資料。主要領導要親自過問、親自督導,明確專人對接,提報資料及時、完整、準確,全力配合審計組開展工作。對審計中發現的問題、差距和薄弱環節,正確認識、正確對待,不要回避矛盾、推卸責任。以最堅決的態度,最有力的措施,堅決服從審計組的各項安排,確保審計工作取得圓滿成功。二是要嚴謹細致,查細查深。各企業要嚴格按照審計組的工作計劃,合理安排,主動銜接,全力配合,保障審計工作的順利開展。今年內審工作以現代企業制度和內控體系審計監督為主,今后要進一步圍繞重點項目、重點業務環節開展專項審計。三是要建立成果運用機制和長效機制。將審計工作與業務工作緊密結合,將審計成果應用與經營業績考核、獎優評先等工作相結合,提高效率,保證質量,發揮應有的作用。各單位要做好配合,及時溝通,做好資料提供和后勤保障工作。

(供稿人:張立群,審核人:黨達志)

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